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FERREIROS - PE

Empenho nº 2022NE0000050

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000050
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Ação Social de Ferrreiros
Unidade Orçamentária: 300901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DA REFORMA DE VIDA, QUE TEM COMO OBJETIVO PREVENIR E PROMOVER O ENFRENTAMENTO DE SITUACOES PROVISORIAS QUE POSSAM FRAGILIZAR O INDIVIDUO E SUA FAMILIA, EVITANDO O AGRAVAMENTO DE SITUACOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME CI 22 2022, NOTA FISCAL Nº 686 E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.
Data Empenho: 03/01/2022
CPF/CNPJ do Credor: 25.092.695/0001-00
Nome/Razão Social: TIMBAUBA COMERCIO DE MADEIRA LTDA ME
Fonte de Recurso: OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Programa: FERREIROS CIDADA ACOES SOCIAIS
Ação: PROGRAMA DE APOIO A MORADIA POPULAR
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.360,80

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 03/01/2022 R$ 1.360,80

Total Liquidado: R$ 1.360,80

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000001 04/02/2022 R$ 1.360,80

Total Pago: R$ 1.360,80

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 11/02/2022 001 004464 000000341398 R$ 1.360,80
Fonte: Contabilidade Municipal
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