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CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

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FERREIROS - PE

Empenho nº 2024NE0000018

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000018
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Ferreiros
Unidade Orçamentária: 101001 - CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS (PREGAO PRESENCIAL C TERMO ADITIVO 12 MESES). RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 19.274.072/0001-55
Nome/Razão Social: JULIERME BARBOSA XAVIER EPP.
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 1/2022

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: CAMARA MUNICIPAL
Ação: MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 26.400,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 26.400,00

Total Liquidado: R$ 26.400,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000006 14/06/2024 R$ 4.400,00
Liquidação 0000005 15/05/2024 R$ 4.400,00
Liquidação 0000004 16/04/2024 R$ 4.400,00
Liquidação 0000003 15/03/2024 R$ 4.400,00
Liquidação 0000002 15/02/2024 R$ 4.400,00
Liquidação 0000001 16/01/2024 R$ 4.400,00

Total Pago: R$ 26.400,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 21/06/2024 104 008770 000000001854 R$ 4.400,00
Pagamento 21/05/2024 104 008770 000000001854 R$ 4.400,00
Pagamento 22/04/2024 104 008770 000000001854 R$ 4.400,00
Pagamento 26/03/2024 104 008770 000000001854 R$ 4.400,00
Pagamento 28/02/2024 104 008770 000000001854 R$ 4.400,00
Pagamento 25/01/2024 104 008770 000000001854 R$ 4.400,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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